// Podatki  

Ulgi związane z innowacyjnością oraz ulga IP Box

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ulgami i preferencjami podatkowymi związanymi z innowacyjnością, przewidzianymi w ustawie o CIT.

Podczas szkolenia uczestnicy kluczowe informacje na temat poszczególnych ulg podatkowych a także ich specyfiki. Uczestnicy poznają zatem przewidziane w ustawie o CIT narzędzia do zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz warunki, pod jakimi mogą zostać one zastosowane w praktyce. 

Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować aspekty wdrożenia ulg w różnych rodzajach działalności badawczo-rozwojowej.

Korzyści dla uczestników szkolenia

  • Dowiesz się z jakich ulg podatkowych może skorzystać Twoje przedsiębiorstwo i pod jakimi warunkami,
  • Poznasz praktyczne informacje na temat zastosowania ulg podatkowych w różnych branżach,
  • Będziesz swobodnie poruszał się tematyce ulg związanych z innowacyjnością, jeżeli twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową / innowacyjną,
  • Będziesz potrafił przygotować dokumentację wymaganą przepisami,
  • Dowiesz się jak wdrożyć ulgę w różnych rodzajach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ewidencyjnych,
  • Poznasz praktyczne aspekty rozliczania ulg, aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych.

Adresaci szkolenia

  • Kadra kierownicza pionów finansowych
  • Główne księgowe, księgowe
  • Pracownicy działu finansowego
  • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi
  • Dyrektorzy jednostek
  • Dyrektorzy finansowi
  • Właściciele firm

ULGA B+R

  1. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R
  2. Definicja działalności badawczo-rozwojowej oraz jej cechy
  3. Koszty kwalifikowane w uldze B+R
  4. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R
  5. Przykłady zastosowania ulgi B+R
  6. Praktyczne aspekty wdrożenia ulgi B+R w firmie
  • Zwrot kosztów bezpośrednio podatnikowi / ulga na innowacyjnych pracowników
  • Moment ujęcia wydatku w kosztach podatkowych a rozliczenia ulgi
  • Karty pracy/ewidencja czasu pracy - weryfikacja na rzecz ulgi B+R i pracy niezwiązanej 
    z rozliczaniem tej ulgi

ULGA NA PROTOTYP

  1. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi na prototyp
  2. Definicja działalności próbnej, a także pojęć „produktu” oraz „wprowadzania na rynek”
  3. Koszty kwalifikowane w uldze na prototyp
  4. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi na prototyp
  5. Przykłady zastosowania ulgi na prototyp
  6. Różnice pomiędzy ulgą B+R a ulgą na prototyp

ULGA PROWZROSTOWA (ULGA NA EKSPANSJĘ)

  1. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi prowzrostowej
  2. Warunki korzystania z ulgi prowzrostowej oraz definicja kluczowych pojęć
  3. Rodzaje kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi prowzrostowej
  4. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi prowzrostowej
  5. Przykłady zastosowania ulgi prowzrostowej

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

  1. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi na robotyzację
  2. Warunki korzystania z ulgi na robotyzację oraz definicja „robota przemysłowego”
  3. Zasady odliczania kosztów w ramach ulgi na robotyzację
  4. Przykłady zastosowania ulgi na robotyzację

INNOVATION BOX (IP BOX)

  1. Podmioty uprawnione do stosowania IP Box
  2. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
  3. Dochód z kwalifikowanego IP
  4. Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IP, w tym wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych:
  • Przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
  • Ewidencja kosztów pracowniczych

   5.  Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP

  • Wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
  • Obliczenie wskaźnika nexus
  • Podstawa opodatkowania

   6. Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP

Patryk Skalski

Doradca podatkowy i adwokat. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi.
W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał na rzecz dużych przedsiębiorstw (w tym międzynarodowych grup kapitałowych), a także indywidualnych inwestorów i przedsiębiorców.
W codziennej pracy doradza w zakresie ulg i preferencji podatkowych (w tym w szczególności wdrażania ulgi B+R, IP Box, ulga na ekspansję), podatku u źródła oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego. Wspiera również w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw (przekształcenia, połączenia, zmiany właścicielskie) oraz zabezpieczaniu kwestii podatkowych, związanych z zarządzaniem majątkiem prywatnym.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
  • Czas trwania
    1 dzień / 8h (wykłady)
  • Materiały szkoleniowe
    w formie elektronicznej
  • Język
    szkolenie w języku polskim
  • Certyfikat / zaświadczenie
    o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną