Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem niemieckich regulacji VAT. Szczególny nacisk zostanie położony na obowiązki rejestracyjne podmiotów zagranicznych, wymogi fakturowe oraz nadchodzące obowiązkowe fakturowanie elektroniczne. Omówiona zostanie problematyka odliczenia podatku naliczonego, krajowego odwrotnego obciążenia oraz obowiązków sprawozdawczych wraz z konsekwencjami ich niedopełnienia.
Korzyści dla uczestników szkolenia
- Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech i jakie czynności go wywołują
- Poznasz niemieckie wymogi fakturowe,
- Wyjaśnimy zasady i harmonogram obowiązkowego e-fakturowania – kogo i od kiedy obejmuje
- Powiemy, czym niemieckie zasady powstania obowiązku podatkowego różnią się od regulacji Dyrektywy o VAT
- Omówimy wydatki nie dające prawa do odliczenia VAT w Niemczech
- Pokażemy terminy i progi sprawozdawcze oraz kary i odsetki grożące za ich niedotrzymanie
- Zwrócimy uwagę na obciążenia spoza VAT – Bauabzugsteuer i Versicherungsteuer
Adresaci szkolenia
- Przedsiębiorcy prowadzący lub planujący działalność w Niemczech
- Księgowi i specjaliści podatkowi
- Podmioty zarejestrowane do VAT w Niemczech lub planujące rejestrację
- Pracownicy centrów usług wspólnych (GBS/SSC) obsługujący rozliczenia zagranicznych podmiotów
- Osoby potrzebujące uporządkować wiedzę o niemieckim VAT oraz poznać ryzyka i szanse wynikające z lokalnych przepisów
- Przypomnienie reguł rozliczania transakcji towarowych i usługowych na gruncie unijnego VAT
- Wprowadzenie do niemieckiego systemu VAT
- Rejestracja do VAT w Niemczech –progi rejestracyjne, podmioty zagraniczne, czynności powodujące obowiązek rejestracji
- Grupa VAT –czym jest, warunki stosowania, korzyści
- Przegląd stawek VAT i zwolnień
- Wymogi fakturowe –elementy faktury, dokumenty specyficzne (m.in. faktura uproszczona, Dauerrechnung)
- Fakturowanie elektroniczne –model, formaty faktur, kto i od kiedy jest objęty, jakich transakcji dotyczy obowiązek
- Obowiązek podatkowy –porównanie z regulacjami dyrektywy unijnej
- Odliczalność podatku naliczonego, w tym ograniczenia w odliczeniu
- Transakcje rozliczane krajowym odwrotnym obciążeniem –przegląd towarów i usług objętych mechanizmem oraz warunki stosowania
- Wymogi sprawozdawcze: deklaracja VAT, ECSPL, Intrastat –terminy, progi, kary i odsetki za non-compliance
- Wybrane krajowe rozwiązania podatkowe spoza VAT: Bauabzugsteuer (podatek budowlany), Versicherungsteuer (insurance premium tax)
- Case study
Dominik Arędzki
Doradca podatkowy (nr 11170)
Doradca podatkowy z ponad 15-letnim doświadczeniem, zdobytym w doradztwie podatkowym oraz w zarządzaniu wiedzą podatkową w sektorze outsourcingu. Od 2009 roku prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w VAT — compliance, doradztwie i szkoleniach. Przeprowadził setki szkoleń dla specjalistów z różnych branż. Ceniony za umiejętność tłumaczenia skomplikowanych zagadnień prostym językiem i pokazywania, jak przepisy działają w codziennej pracy.
Krystian Stasiak
Ekspert podatkowy
Specjalista VAT z ponad 10-letnim doświadczeniem, skupiony na cyfrowych obowiązkach podatkowych. Prowadzi szkolenia z VAT i e-fakturowania, wspierał wdrożenia JPK i faktur ustrukturyzowanych oraz projekty ERP z wykorzystaniem SAP i Ariby. Na zajęciach pokazuje nie tylko, co mówi przepis, ale też jak przełożyć go na konfigurację systemu i codzienny obieg dokumentów.
W cenie szkolenia
- Czas trwania
1 dzień / 5h (wykłady) -
Materiały szkoleniowe
w formie elektronicznej -
Język
szkolenie w języku polskim -
Certyfikat / zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia -
Konsultacje
5 dni po szkoleniu
Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?
Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131
